¿Cuál es el procedimiento para pagar los impuestos y tasas anuales de mi Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) en California?

Para mantener su LLC de California, debe pagar un impuesto anual de $800 y una tarifa anual separada basada en su ingreso total, además de presentar las declaraciones de impuestos requeridas y una Declaración de información. Los procedimientos involucran agencias estatales separadas y tienen diferentes fechas límite. Aquí está el procedimiento para pagar el impuesto y la tarifa anual de su LLC: Paso 1: Pague el impuesto anual de $800 para la LLC Este impuesto fijo de $800 vence independientemente del ingreso o la actividad de su LLC. El pago vence el día 15 del cuarto mes del año fiscal de su LLC. Para la mayoría de las LLC que usan un año calendario, la fecha límite es el 15 de abril. Puede pagar en línea a través del sistema Web Pay de la Junta de Impuestos de Franquicias de California (FTB) o enviar un cheque por correo con el Formulario 3522 de FTB (Comprobante de impuestos de LLC). Paso 2: Determine y pague la tarifa anual de la LLC Si el ingreso total de su LLC proveniente de California es de $250,000 o más, debe una tarifa anual adicional. Esta tarifa se calcula en una escala escalonada. Debe estimar y pagar esta tarifa antes del día 15 del sexto mes del año fiscal (15 de junio para la mayoría). Puede pagar en línea a través de FTB Web Pay o por correo con el Formulario 3536 de FTB (Tarifa estimada para LLC). Paso 3: Presente su declaración de ingresos de LLC Debe presentar el Formulario 568 (Declaración de ingresos de LLC) ante FTB. Este formulario se utiliza para informar los ingresos, las deducciones y los créditos de la LLC, y para calcular oficialmente la tarifa final de LLC que debe. La fecha límite es el día 15 del tercer mes después del final de su año fiscal (15 de marzo para la mayoría). Cualquier tarifa restante de LLC se paga con esta declaración. Paso 4: Presente la declaración de información Este es un requisito separado, no tributario. Debe presentar una Declaración de información (Formulario LLC-12) ante el Secretario de Estado de California cada dos años. La primera presentación debe realizarse dentro de los 90 días posteriores al registro de su LLC. Puede presentar esto en línea a través del portal bizfile de la Secretaría de Estado por una tarifa de $20. No presentar la solicitud puede resultar en la suspensión de su LLC. Detalles y matices importantes: El impuesto anual de $800 es obligatorio incluso si su LLC está inactiva o opera con pérdidas. Sin embargo, para las LLC que se formaron entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023, se exime el impuesto anual del primer año. La tarifa de la LLC se basa en los ingresos brutos totales de California, no en las ganancias netas. Advertencias y limitaciones: El FTB impone multas e intereses significativos por pagos y presentaciones atrasados. Si no paga sus impuestos y tarifas o no presenta sus declaraciones, el FTB puede suspender su LLC. Una LLC suspendida pierde sus derechos y protecciones legales en California, lo que significa que no puede realizar negocios legalmente ni defenderse en los tribunales. Esta es información general y no constituye asesoramiento legal. Para situaciones complejas, como una LLC suspendida o preguntas sobre cómo calcular sus ingresos, consulte con un abogado o profesional de impuestos calificado en California.
Descargo de responsabilidad: [This information is for general guidance only and should not be considered as legal advice. Please consult with a qualified attorney for specific legal matters.]
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Actualizado: August 14, 2025
Impuestos e IRS

Leyes fiscales, procedimientos del IRS, deducciones y requisitos de presentación

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