¿Cuál es el proceso para reclamar un crédito fiscal de California por gastos de cuidado de niños y dependientes?

Para reclamar el crédito fiscal de California por cuidado de hijos y dependientes, debe cumplir con límites de ingresos específicos, completar el Formulario 3506 y adjuntarlo a su declaración de impuestos estatales sobre la renta. El crédito no es reembolsable y está disponible solo si su Ingreso Bruto Ajustado (AGI) de California es de $100,000 o menos. Este es el proceso para reclamar el crédito: Paso 1: Determine su elegibilidad Primero, confirme que cumple con todos los requisitos. Debe haber pagado por el cuidado de un hijo o dependiente calificado para que usted (y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta) pudieran trabajar o buscar trabajo. Una persona calificada generalmente es su hijo menor de 13 años o un dependiente o cónyuge que era física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí mismo. Crucialmente, su AGI de California debe ser de $100,000 o menos. Paso 2: Reúna todos los documentos e información necesarios Recopile el nombre, la dirección y el número de identificación del contribuyente (TIN) o el número de Seguro Social (SSN) para cada proveedor de atención a quien le pagó. También necesitará registros de los montos totales que pagó a cada proveedor por el cuidado de su persona calificada durante el año fiscal. Paso 3: Complete primero el Formulario federal 2441 El cálculo del crédito de California usa información del formulario federal de Gastos de cuidado de niños y dependientes (Formulario 2441). Primero debe completar este formulario federal, incluso si no termina calificando para el crédito federal. Paso 4: Complete el Formulario FTB 3506 de California Descargue el Formulario 3506, Crédito por gastos de cuidado de niños y dependientes, del sitio web de la Junta de impuestos de franquicia de California (FTB) en ftb.ca.gov. Use las cifras de su Formulario federal 2441 y su declaración de impuestos de California para completar el Formulario 3506 y calcular el monto exacto de su crédito estatal. Paso 5: Adjunte y presente su declaración Adjunte el Formulario 3506 completo a su Declaración de impuestos sobre la renta de residente de California (Formulario 540 o 540 2EZ). Presente su declaración de impuestos estatal completa electrónicamente o por correo en o antes de la fecha límite de presentación anual, que generalmente es el 15 de abril. Detalles y matices importantes: Este crédito no es reembolsable, lo que significa que puede reducir a cero sus impuestos adeudados, pero no recibirá un reembolso por ningún monto que exceda su obligación tributaria. Este crédito es independiente y adicional al Crédito de Exención por Dependientes estándar. Advertencias y limitaciones: El límite de $100,000 de Ingreso Bruto Ajustado (AGI) es estricto. Si su AGI supera incluso un dólar, no puede solicitar el crédito. Debe identificar correctamente a su proveedor de atención médica en el formulario; de lo contrario, el crédito podría ser denegado. Debe guardar todos los recibos y registros de pago junto con sus archivos de impuestos en caso de que el FTB solicite comprobantes. Esta información es general y no constituye asesoramiento legal. Para situaciones complejas, consulte con un abogado calificado en California.
Descargo de responsabilidad: [This information is for general guidance only and should not be considered as legal advice. Please consult with a qualified attorney for specific legal matters.]
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Actualizado: August 14, 2025
Impuestos e IRS

Leyes fiscales, procedimientos del IRS, deducciones y requisitos de presentación

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